你好,我们是教育机构公司,支付给同行机构的款项,应该怎么做账呢? 1。当月开票当月支付,2 当月支付,次月开票,3,当月开票,次月支付的费用,

阿白
于2023-01-06 19:42 发布 1397次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2023-01-06 19:43
您好
1。当月开票当月支付,
借:主营业务成本
贷:银行存款
2 当月支付,次月开票,
借:预付账款
贷:银行存款
借:主营业务成本
贷:预付账款
3,当月开票,次月支付的费用,
借:主营业务成本
贷:应付账款
借:应付账款
贷:银行存款
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您好
1。当月开票当月支付,
借:主营业务成本
贷:银行存款
2 当月支付,次月开票,
借:预付账款
贷:银行存款
借:主营业务成本
贷:预付账款
3,当月开票,次月支付的费用,
借:主营业务成本
贷:应付账款
借:应付账款
贷:银行存款
2023-01-06 19:43:05
借管理费用,贷银行存款发票,到了之后红冲之前的,然后再做发票的。
2022-04-07 11:46:20
你好,如果发票本来是应当计入费用核算,取得发票是可以直接计入费用的
2023-11-22 16:15:10
可以先做借其他应付款 贷银行,借管理费用 贷七天应付款,后续发票贴这个后面
2019-10-09 09:50:29
你好
借:主营业务成本等%2B增值税
预付账款 这里是下一个月要准备开发票的钱
贷:银行存款
下一个月
借:主营业务成本等
贷:预付账款
2022-10-24 17:25:51
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阿白 追问
2023-01-06 19:53
bamboo老师 解答
2023-01-06 19:54