老师好,员工请假了一个月,社保还是照发了,那这个账 问
您好,这个会从以后工资里面扣吧 答
老师 我们公司提供了几个人员到有一家机动车监 问
名称:人力资源服务 * 劳务派遣服务费 编码:304080301(现代服务→商务辅助服务→人力资源服务→劳务派遣服务) 税率:一般纳税人6%;小规模3%(可享 1% 优惠) 备注:可写 “派遣人员至 XX 机动车监测站大厅服务” 计税方式(二选一) 一般计税(6%):全额开票,进项可抵扣。 差额计税(5% 简易):销售额减工资社保后差额计税;工资社保部分只能开普票。 金蝶星辰赋码 在项目信息维护→搜索 “劳务派遣服务”→选编码304080301。 会计分录 收款开票: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 发工资: 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 答
我单位为全额自收自支事业单位,收到一笔国家社科 问
您好,这笔国家社科基金项目款,不需要缴纳增值税 答
生产企业主要是外销,还要用免抵退税吗 问
您好,就是外销才是免抵退税 答
老师好,25年有暂估的几百元,31日前发票到不了,那么 问
你好,一般都是放在其他扣除类里的 答


你好,我们是教育机构公司,支付给同行机构的款项,应该怎么做账呢? 1。当月开票当月支付,2 当月支付,次月开票,3,当月开票,次月支付的费用,
答: 您好 1。当月开票当月支付, 借:主营业务成本 贷:银行存款 2 当月支付,次月开票, 借:预付账款 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:预付账款 3,当月开票,次月支付的费用, 借:主营业务成本 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
当月支付当月房租,但是发票次月开过来的,费用入在当月?怎么做凭证?
答: 借管理费用,贷银行存款发票,到了之后红冲之前的,然后再做发票的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,一般纳税人,当月支付给供应商货款,一部分当月开具发票,一部分次月开具发票,怎么做会计分录呢
答: 你好 借:主营业务成本等%2B增值税 预付账款 这里是下一个月要准备开发票的钱 贷:银行存款 下一个月 借:主营业务成本等 贷:预付账款




粤公网安备 44030502000945号



阿白 追问
2023-01-06 19:53
bamboo老师 解答
2023-01-06 19:54