送心意

meizi老师

职称中级会计师

2023-01-06 10:50

你好   你是设置的应收账款还是应付账款的 辅助   

蓓蓓 追问

2023-01-06 10:54

您好,都设置了

meizi老师 解答

2023-01-06 10:57

你好; 都设置了  你就选择对应的客户名称  

蓓蓓 追问

2023-01-06 11:01

老师好,我不理解,这是年终结账,不涉及某个客户,涉及多个客户怎么选择对应的?

meizi老师 解答

2023-01-06 11:05

 你好;       你是结账数据; 你每个客户的明细都清理了余额没有   

蓓蓓 追问

2023-01-06 11:08

老师好,请问这个怎么清理余额?

meizi老师 解答

2023-01-06 11:12

 你好;  你 客户回款了 就可以冲你的应收账款的  

蓓蓓 追问

2023-01-06 11:16

老师好,这个清理过了的,该做的账务都做过了,之前没有用过这种系统结账所以不理解为什么结账会有这么一步,所以咨询一下,就是这一步不知道怎么操作了

meizi老师 解答

2023-01-06 11:20

你好;    你好;   你损益都操作结转没有 ; 你是4季度 12月末要年结吗   

蓓蓓 追问

2023-01-06 11:21

都结转了,是的,12月结转

meizi老师 解答

2023-01-06 11:24

你好都结转了。 就可以年结了。为啥结转不了 ; 你固定资产  模块; 出纳模块都操作过了吗   

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相关问题讨论
选第2个选项,改完要重新结账的
2019-11-28 16:49:23
点开总账,在最下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会出来一个管理员口令,那个没有默认的点确认就行,就能反结账了。 反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 。 反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字) 。
2019-02-15 12:44:02
您好,先反结帐就可以了
2020-04-12 11:56:05
您好,再反过账,反审核,之后就可以反结转了。
2017-10-13 11:33:26
你好,同学。你反结转后,再正常结转 就是了
2019-10-23 21:25:21
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