送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2023-01-05 17:18

你好

借:应付职工薪酬
贷:管理费用等

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相关问题讨论
你好 借:应付职工薪酬 贷:管理费用等
2023-01-05 17:18:03
去年12月份的工资放到了今年1月份的计提,应当按照下列分录进行调整: 1. 应付职工薪酬贷方:XX元 2. 主营业务收入借方:XX元 3. 税金及附加借方:XX元 拓展知识:审计调整是指审计活动中发现的在实物,账账核对中存在错误、差异,不一致的情况,需要修正的过程。审计调整的原则有:1.依据实物或者账账核对出具的资料,准确无误地确定账户是否有错漏,及其原因;2.准确认定有损失的账户;3.分别确定有损失的性质和数额;4.准确确定负责人。
2023-03-14 14:07:45
同学,你好,这个看你做的分录,如果是借以前年度损益 负数,贷应付职工薪酬 负数,用的这个科目是不需要调整利润表的,如果是直接借管理费用 负数,贷应付职工薪酬 负数,是要调的。
2022-04-13 10:15:36
借利润分配,未分配利润 贷应付职工薪酬、工资。
2024-07-05 16:04:06
你好,那就红字多计提即可
2024-04-11 21:37:45
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