送心意

李霞老师

职称中级会计师

2023-01-04 15:59

你好同学,咱一开始采购的时候是怎么做的分录呀,方便把分录发给我吗?我给您调整一下。

852874975 追问

2023-01-04 16:39

老师,我们开始没有做分录,产品直接是成品到我们公司,所以生产以后是不需要付这个材料费的,现在这个材料因为不生产了,多出来的材料需要我们自己承担,所以还不知道招满处理

李霞老师 解答

2023-01-04 16:43

你好,那多出来的材料也没有挂咱们的账,咱付款的时候付的是成品,那咱们承担的话,他需要咱们怎么承担法呢?可以再详细说一下吗?是直接给他转钱嘛,直接给他转钱的话,他就应该给咱开发票呀。

852874975 追问

2023-01-04 16:54

老师情况是这样的,这批材料我们先给了保证金,现在多出的材料从保证金扣除,并开具了发票,剩余的保证金也退回公司了,现在就是账务处理不太会

李霞老师 解答

2023-01-04 17:00

你好,如果说给咱开发票了,咱直接借主营业务成本贷银行存款就可以了,或者说借主营业务成本贷其他应付款,然后进入成本就可以了,这也算是咱的一部分成本,

852874975 追问

2023-01-05 10:14

老师,这批材料没有生产,因过期直接需要报废了,也是入成本吗?

李霞老师 解答

2023-01-05 11:46

你好,直接把它进入成本里也可以,如果说想报废的话也行,但是呢,你要报废的话,那就相当于借,待处理财产损益,贷,原材料,然后呢,借营业外支出,贷。待处理财产损益,等到汇算清缴的时候,一调整增加了利润了,不太合适。

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2023-01-04 15:59:51
你好,你的意思就是你最终重新拿到了一批材料,然后支付了1.5倍的货款,是吗?
2024-09-20 15:05:06
你好,借:生产成本 贷:原材料,等正式生产领料完工一起分配成本
2017-09-04 15:05:06
你好,你可以委托别家工厂加工产品的呢
2022-03-21 21:24:56
您好,一般退回库房再做销售处理,退回时,借:原材料,贷:生产成本。出售时,借:现金或者银行存款,贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税。同时或者月底结转成本,借:其他业务支出,贷:原材料。
2017-02-19 19:12:14
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