送心意

meizi老师

职称中级会计师

2023-01-03 18:41

你好;   待摊费用科目已经不用了。  用其他应付款或者 预付账款来分摊的; 比如 :借  其他应付款或者 预付账款 贷银行存款  ;按月分摊 :借管理费用-租赁费贷其他应付款或者 预付账款 

默默的心情 追问

2023-01-03 18:47

分摊是管理费用金额是一个月的金额吗

meizi老师 解答

2023-01-03 18:47

是的; 一个月的金额的 

默默的心情 追问

2023-01-03 18:50

是借其他应付款26400,贷银行存款26400,摊销时:借管理费用2200,贷其他应付款2200?

meizi老师 解答

2023-01-03 18:52

你好;    是的;就这样来做账;   

默默的心情 追问

2023-01-03 19:05

不用管发票收到多少吗?我们截止到12月还是用的待摊费用,怎么做账

meizi老师 解答

2023-01-03 19:07

你好 ;    不能用待摊费用; 这个科目早就取消了   

默默的心情 追问

2023-01-03 19:09

我是付宿舍房租:借应付账款26400,贷银行存款26400,
分摊:借管理费用2200,贷应付职工薪酬2200,借应付职工薪酬2200,贷待摊费用2200?

meizi老师 解答

2023-01-03 19:12

你好;       你之前的时候做; 借待摊费用贷应付账款 ; 借管理费用贷待摊费用   

默默的心情 追问

2023-01-03 19:12

我们今年开始停用,12月的还是做待摊费用

meizi老师 解答

2023-01-03 19:13

你好 ; 那你23年停用; 调整到 预付账款或者其他应付款哈;   

默默的心情 追问

2023-01-03 19:14

上面的分录我做的对吗

meizi老师 解答

2023-01-03 19:14

你好; 可以的 ;  对的哈    

默默的心情 追问

2023-01-03 19:20

付宿舍房租:借待摊费用2200,贷应付账款2200
借应付账款26400,贷银行存款26400,
分摊:借管理费用2200,贷应付职工薪酬2200,借应付职工薪酬2200,贷待摊费用2200?
金额对吗

meizi老师 解答

2023-01-03 19:20

你好;    是的; 就这样来做 ; 对的  

默默的心情 追问

2023-01-03 19:28

然后下个月就是只要摊销就行了吧,借预付账款2200,贷应付账款2200

meizi老师 解答

2023-01-03 19:42

你好1; 是的;就是按月分摊即可; 对的  

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