6)收到星美公司发运来的、前己预付货款的甲材料 3 800千克,每千克 100元,增值税进项税额 49 400 元,材料己验收入库。除冲销原预付款 100 000 元以外,不足款项立即用银行存款支付。另外发生运杂费(假设运杂费不涉及增值税) 5000 元,用现金支付。 (7)车问生产A产品领用甲材料 36 000 元,乙材料 24 000 元。 (8)企业销售B产品价款 500 000元,增值税税率 13%,款项尚未收到。 (9)提取本月折旧,其中车间 8 100 元,管理部门3 200 元。

英俊的高山
于2022-12-31 15:57 发布 1208次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,问题能否描述更清晰些,单从字面看,本月增值税就是销项减去进项等于4100,和借方余额还有缴纳时没关系的。
2021-10-10 23:04:38
同学你好,收到退税的分录是 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),没有借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-05-09 21:20:52
对的是的是这么做。
2022-05-20 16:38:43
您好您好,收到的是专用发票吗?
2021-11-12 12:54:57
您好,最后一个分录不要,就对了
借:应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
2025-02-17 21:14:00
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