老师好,老师账上应收账款和对方账上金额不一致,我们对到2016年了,发票数和付款数都是一样的。再往前对时间太久了,这样的账怎么处理呀

优雅的柚子
于2022-12-30 12:57 发布 835次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-12-30 12:58
同学你好
是什么会计准则
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你好,正确的分录应该是怎么做?
2022-01-06 16:19:39
您好,入应收账款的呢
2022-03-28 14:42:51
同学你好,0.04转入营业外支出
2020-06-16 14:33:23
你好,应收账款这个是提前收了人家的钱,没有确认收入,
这个应付账款是提前支付给人家的。
2022-07-19 18:56:34
您好,这几个是可以列出来的
2022-06-07 20:08:34
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优雅的柚子 追问
2022-12-30 13:43
朴老师 解答
2022-12-30 13:54