送心意

张蓉老师

职称中级

2017-07-14 17:51

您好,在主表的小微企业免税销售额栏次填写不含税销售额就可,跳出的税额加上你填写的不含税销售额等于你开票的含税金额就没有问题,然后根据你的申报表去调整你账中的收入和应交增值税。

lixiaohuapa 追问

2017-07-14 19:13

账上的调减应交增值税应该做怎么样的分录呢?

张蓉老师 解答

2017-07-15 08:15

摘要写:根据增值税申报表调整主营业务收入  借:应交税费-应交增值税  0.03   贷:主营业务收入  0.03

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