老师您好!我们公司购买一批材料现在要办理退货,我作为购买方发票已经认证抵扣,现在开红字信息给销售方,需不需要对应写发票号码?因为销售方开了很多张发票给我,我现在能不能把数量全部统一写一张红字信息表?这样会不会影响销售方那边开负数发票?

Cara
于2022-12-28 14:53 发布 449次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-12-28 14:56
你好,看红字信息表填写不了发票号码代码的,你只能打印的时候,你自己手填写进去。
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你好,学员,这个不可以的,必须匹配的
2022-03-24 09:09:29
你好,看红字信息表填写不了发票号码代码的,你只能打印的时候,你自己手填写进去。
2022-12-28 14:56:24
建议咨询税控机的供应商详细了解
2022-04-23 08:53:00
你好,发票代码,3700211130。
发票号码是06153281。
2022-04-01 15:07:30
同学,你好
你的纸质号发票和电脑号码对不上的话,应该将系统和空白的发票作废,再对应开具
2022-05-18 17:06:54
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2022-12-28 14:58
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