请问老师: 1、挂靠的项目,别人挂靠我公司,现在要结算,老师看下我这样算对不对? 2、回款金额:517200 3、管理费:9120 4、扣税金:105792 5、支付含税材料费329547.87,回票不含税的税额:17197.94 517200-9120-105792-329547.87=72470.13 是不是这样算的?请老师帮我看下。 6、另外,这个17197.94这个税额还需要返给别人吗?

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于2022-12-26 14:01 发布 1279次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学你好
对的是这样计算的
2022-12-26 13:53:02
同学你好
多的这个金额需要返的
2022-12-26 14:03:52
您好,收到款时,借;现金或者银行存款,100万元,贷:预收账款,100万元,支付时,借;预付账款,贷:现金或者银行存款。
2017-12-12 11:23:38
您好,计算时;
1:主材单价100
2:损耗率2%,2
3:人工机械费及其他材料费,16.16
4:管理费规费及其他费4.00%,4.73
5:利润2.00%,2.46
6:税金3.41%,4.27
最终报价是:129.62。利润直接看那个利润2%的,2.46。就是上面的1-4项相加,再乘以2%,计算出来的。
2020-01-22 10:32:13
可以计入管理费用——实验费,或其他都行,金额不大,如果金额大,可以作为管理费用——研发费用处理
2018-04-02 13:42:40
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