送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-12-26 11:06

你好
1.12月9日,通过转账支票收回红盛公司的应收账款200 000。
借:银行存款,贷:应收账款
2.12月13日,采购员李峰报销差旅费1500元,出差前预借2000元,剩余款项交回现金。
借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款 
3.12月18日,购进一批棉布,价款50000元,增值税税款6500元,以商业汇票的方式支付。
借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付票据
4.12月20日,销售100件羽绒服给金龙商厦,单价1000元,货款共计100000元,税款13000元,货款暂欠。

借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
5.12月21日,以现金支票支付生产车间发生的水电费2000元。

借:制造费用,贷:银行存款 

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你好 1.12月9日,通过转账支票收回红盛公司的应收账款200 000。 借:银行存款,贷:应收账款 2.12月13日,采购员李峰报销差旅费1500元,出差前预借2000元,剩余款项交回现金。 借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款  3.12月18日,购进一批棉布,价款50000元,增值税税款6500元,以商业汇票的方式支付。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付票据 4.12月20日,销售100件羽绒服给金龙商厦,单价1000元,货款共计100000元,税款13000元,货款暂欠。 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 5.12月21日,以现金支票支付生产车间发生的水电费2000元。 借:制造费用,贷:银行存款 
2022-12-26 11:06:39
借管理费用 差旅费 贷库存现金
2020-06-22 08:59:54
您好,借 预付账款  7000  贷 银行存款 7000
2022-12-07 11:14:06
您好,借 管理费用  住宿费5000  快递费 1186.79  差旅费津贴 600  交通费 1080   库存现金 20   应交税费300  贷 其他应收款 10000
2024-01-06 16:04:01
借现金 借:其他应收款 2000 贷:库存现金 2000 报销 借:管理费用 1800 库存现金 200 贷:其他应收款 2000
2019-08-17 21:49:50
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