送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-07-13 11:03

两个问题,第一、这个技术外包的费用入什么费用?第二、我们是找个人合作的,我们支付给他们技术服务费,他们不开发票给我们可以吗?

经。 追问

2017-07-13 13:24

如果没开发票,多交的企业所得税怎么计算?

经。 追问

2017-07-13 14:19

这个技术服务费是记入主营业务成本的,没发票也多交企业所得税?

李爱文老师 解答

2017-07-13 11:00

个人不开票,可以税务代开票,才能入费用,才能税前抵扣

李爱文老师 解答

2017-07-13 12:40

一、这个技术外包的费用、计入主营业务成本中 
二、支付给他们技术服务费,他们要开发票,不然你们就得多少企业所得税

李爱文老师 解答

2017-07-13 13:31

按虚列费用的金额*25%

李爱文老师 解答

2017-07-13 14:21

没发票属于无票费用,肯定要多交企业所得税,就是相当于你们不要票,对方不开票,对方少交企业所得税,必须你们企业承担交出来

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相关问题讨论
你好!让合作的人开发票给你,你付钱给他就可以了
2017-07-18 14:15:49
个人不开票,可以税务代开票,才能入费用,才能税前抵扣
2017-07-13 11:00:44
如果符合资本化条件的计入无形资产,如果不符合资本化条件的计入管理费用。
2017-09-06 07:16:47
你好 是按技术合同金额的万分之三缴纳印花税的 应纳税额=按合同所载的金额×万分之三
2019-06-03 10:10:18
借;主营业务成本 贷;银行存款等科目
2018-03-14 13:23:10
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