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珍
于2022-12-21 15:26 发布 932次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2022-12-21 15:28
你好,那是以谁的名义经营的?你单位还是a公司的?
珍 追问
2022-12-21 15:38
以我们公司经营的,不是A公司。即:产品在我们企业淘宝店上出售,如果产品卖了100元,我们公司有40元的利润
郭老师 解答
2022-12-21 15:41
你们应该确认收入,借银行存款100,贷主营业务收入,应交税费,借主营业务成本贷银行存款60。
2022-12-21 15:44
这个税费,是按几个点?是按销售产品13%,还是按销售服务6%?
安这销售产品13%的来。
2022-12-21 15:50
我们是没有进货产品这一个动作的,其实也是代理A公司的产品,不是应该按销售服务来交增值税的吗?
2022-12-21 15:51
不可以代理服务的,因为对方用的就是你单位的名义销售出去的,税务局看来你们单位销售出去了这个产品。
2022-12-21 15:52
您刚才那个分录,其中一个是借主营业务成本60元,贷银行存款60元,就是分给A公司的利润,但这个分录有点奇怪哟
2022-12-21 15:55
是的是的,是你们单位收到钱,你只留下了40给对方60,不是吗?
2022-12-21 16:01
我们占40%利润,A公司占60%利润,这个没错
这个钱是不是应该是绑定你的公司账户,然后你再分给对方60。是的话就按上面的来做就可以了。
2022-12-21 16:18
那么,这个产品成本,我们凭什么抵扣这个产品成本?
2022-12-21 16:20
还有,淘宝店上销售产品按13%交增值税,但我们公司又没有产品进价的进项税来抵扣,那我们岂不是没有进项抵扣增值税?
2022-12-21 16:21
他给你开发票不就可以啦,对方他有购入这个产品吧,它有购入的话,他得有发票。
2022-12-21 16:34
就算A公司有购入这个产品,发票头台也是写着A公司的呀,并不是我们公司名称呀
2022-12-21 16:35
A公司开给你的word就可以啦。
a公司开给你单位不就可以啦
2022-12-21 16:39
您的意思我不明白,您明白我的表述没?就是:淘宝店上销售产品按13%交增值税,但我们公司又没有产品进价的进项税来抵扣,那我们岂不是没有进项抵扣增值税?
2022-12-21 16:40
你好,我知道你什么意思,你就觉得你交13%的税很多没有抵扣的,那让a公司给你开发票不可以吗?
你的意思是你不明白我的意思,你有销售这个产品,别人不给你开发票,这不就是虚开发票,等着被查。
2022-12-21 16:43
如果让A公司给我们开票,是开什么发票呢?
2022-12-21 16:45
a产品的她采购销售给你你们销售出去
2022-12-21 16:57
您刚才的表述我不明白,能否写多几个字 ? a产品的她采购销售给你你们销售出去
2022-12-21 16:58
你好,你不是问开什么产品的,开产品的发票。销售出去是a产品,他就给你开a产品的淘宝订单挂的是啥开啥
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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