要求编制金鑫公司(一般纳税人)12月如下收支业 务的分录: 1)出售产品一批,售价(不含税)90 000元,增值税11700元,货款收到存入银行; 2)按出售产品的实际成本5000元转账: 3)销售材料一批,价款10000元,增值税税额1300元,货款尚未收到; 4)结转上述材料的成本6000元; 5)以现金支付销售部门各种办公费用400元: 6)以银行存款支付管理部门的办公费1600元; 7)以银行存款支付前欠银行借款利息790元; 8)收到供货方赔付的违约金5800元存入银行: 9)向希望工程捐款10000元,以银行存款支付; 10)销售多余的原材料一批货款4000元及增值税520元,款已存入银行; 11)月末结转上批材料的实际成本3200元 12)本月计提银行借款利息3000元;

舒服的乐曲
于2022-12-20 20:23 发布 1337次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-12-20 20:26
你好
1)出售产品一批,售价(不含税)90 000元,增值税11700元,货款收到存入银行;
借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2)按出售产品的实际成本5000元转账:
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
3)销售材料一批,价款10000元,增值税税额1300元,货款尚未收到;
借:应收账款 ,贷:其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
4)结转上述材料的成本6000元;
借:其他业务成本 , 贷:原材料
5)以现金支付销售部门各种办公费用400元:
借:销售费用,贷:库存现金
6)以银行存款支付管理部门的办公费1600元;
借:管理费用,贷:银行存款
7)以银行存款支付前欠银行借款利息790元;
借:应付利息,贷:银行存款
8)收到供货方赔付的违约金5800元存入银行:
借:银行存款,贷:营业外收入
9)向希望工程捐款10000元,以银行存款支付;
借:营业外支出 ,贷:银行存款
10)销售多余的原材料一批货款4000元及增值税520元,款已存入银行;
借:银行存款 ,贷:其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
4)结转上述材料的成本6000元;
借:其他业务成本 , 贷:原材料
11)月末结转上批材料的实际成本3200元
借:其他业务成本 , 贷:原材料
12)本月计提银行借款利息3000元;
借:财务费用,贷:应付利息
相关问题讨论
你好
借:银行存款 ,贷:其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
借:其他业务成本 , 贷:原材料
2022-04-19 11:50:48
你好
1)出售产品一批,售价(不含税)90 000元,增值税11700元,货款收到存入银行;
借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2)按出售产品的实际成本5000元转账:
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
3)销售材料一批,价款10000元,增值税税额1300元,货款尚未收到;
借:应收账款 ,贷:其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
4)结转上述材料的成本6000元;
借:其他业务成本 , 贷:原材料
5)以现金支付销售部门各种办公费用400元:
借:销售费用,贷:库存现金
6)以银行存款支付管理部门的办公费1600元;
借:管理费用,贷:银行存款
7)以银行存款支付前欠银行借款利息790元;
借:应付利息,贷:银行存款
8)收到供货方赔付的违约金5800元存入银行:
借:银行存款,贷:营业外收入
9)向希望工程捐款10000元,以银行存款支付;
借:营业外支出 ,贷:银行存款
10)销售多余的原材料一批货款4000元及增值税520元,款已存入银行;
借:银行存款 ,贷:其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
4)结转上述材料的成本6000元;
借:其他业务成本 , 贷:原材料
11)月末结转上批材料的实际成本3200元
借:其他业务成本 , 贷:原材料
12)本月计提银行借款利息3000元;
借:财务费用,贷:应付利息
2022-12-20 20:26:53
您好!
请补充您的疑问。
2022-03-09 07:32:46
同学你好
1;
借,在建工程 800000
借,应交税费一应增一进项104000
贷,银行存款904000
2;
借,工程 物资602000
借,应交税费一应增一进项78000
贷,银行存款
3;
借,在建工程 602000
贷,工程 物资602000
4;
借,在建工程 4000
贷,原材料4000
5;
借,在建工程 250000
贷,应付职工薪酬250000
6
借,固定资产
贷,在建工程 ;
2022-02-16 11:12:13
你好,这里需要做进项税额,而且可以抵扣
2022-04-18 21:19:59
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