- 送心意
立峰老师
职称: 注册会计师,税务师
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同学你好
借:业务活动费用 800 贷:银行存款 800
借事业支出 800 贷资金结存-货币资金800
2022-12-19 18:08:10
借管理费用办公费 贷库存现金
2018-05-29 10:58:46
借 管理费用-办公用品 1900
银行存款 100
贷 其他应收款 2000
2019-12-31 12:33:05
您好
借 管理费用 1900
银行存款 100
贷 其他应收款 2000
2019-12-31 12:29:42
你好 借其他应收款1000贷银行存款 1000 借管理费用-办公费500 贷其他应收款500 剩下的到时工资扣除或者给你钱 后冲其他应收款就行了
2019-11-28 11:59:58
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