送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-12 11:28

你好,是这样处理 
期末结转  借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)  贷;应交税费-未交增值税 
月初扣缴  借;应交税费-未交增值税  贷;银行存款

玉婷 追问

2017-07-12 11:39

@邹老师:那我开发票是计提的销项税转到哪个科目?

邹刚得老师 解答

2017-07-12 11:40

你好,不需要结转销项税额

玉婷 追问

2017-07-12 11:41

@邹老师:那我销项税额不是有余额了吗?

邹刚得老师 解答

2017-07-12 11:42

你好,是的,有余额并不代表就错了,没有余额并不代表账务处理就一定正确的

玉婷 追问

2017-07-12 11:51

@邹老师: 那我销项税的余额在资产负债表里怎么填

邹刚得老师 解答

2017-07-12 11:52

你好,就是按贷方余额填写

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相关问题讨论
您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
当上交上月应交未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:;银行存款 但是,我平常做的时候,都是借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 按这个操作账目更清晰, 也可以做成 借:应交税费—应交增值税(已交税金)贷:银行存款
2017-07-03 13:21:12
平了的啊。两个分录综合为:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:银行存款
2015-07-28 21:35:51
同学你好 是这样做的
2020-10-14 18:48:05
你好,如果需要交增值税,是这么做的。
2020-04-13 12:34:26
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