这道题最后一问怎么解 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
我们公司是食品生产企业,每个月开票200多万,2020成 问
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个体工商户汤泉洗浴中心,有个客户要开发票,他实际 问
你好,最好按实际的开具 答
这个要出具报告,总价4000,现在只付了50%,开了2000的 问
您好,意思是一年是2000元,是吧 答
公司过户车给个人开了六万的发票怎么账务处理老 问
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 答
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老师你好,我们前任会计计入成本,转库存的时候有36387的加工费没有结转,产品去年就没有生产了,现在公司要注销,账务上要怎么处理这笔成本呢?
我公司现在有一批固定资产,在2021年4月的时候已经属于报废,但是当时没有做资产停用等操作,一直在计提折旧。今年5月准许报废文件下来了,现在我要做账务处理应该怎么做。
我公司现在有一批固定资产,在2021年4月的时候已经属于报废,但是当时没有做资产停用等操作,一直在计提折旧。今年5月准许报废文件下来了,现在我要做账务处理应该怎么做。
老师,年底盘点仓库,原材料有很多没有做出库处理,现在盘点会不会实际数据要大于账面数据,我们可以把没有出库的材料做出库处理吗,怎样结转成本呢?




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VIVIFan 追问
2022-12-16 14:26
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