- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-07-12 13:36
老师,行业税负高会有啥影响
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购入无发票已付款时暂估怎么做?
借:预付账款
贷:银行存款
借 原材料
贷 应付账款-暂估
等实际收到发票时,
借 原材料 负数
贷 应付账款-暂估 负数
借:原材料
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
2019-01-23 09:34:21

你好!原分录红字冲回在做正确的
2016-11-01 12:26:20

红冲12月份暂估再做一比分录
2023-01-10 17:00:05

收到发票的时候,借原材料 负数 贷:应付账款,负数
然后再按发票金额入账就可以了
2018-11-05 11:10:55

你好,次月月初需要冲销暂估入库分录的
2019-04-13 15:50:46
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杜汝娟 追问
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