老师,取得现代服务的咨询服务费发票不能做进研发 问
您好,可以的,这个能做进项的,也能抵扣 答
老师您好 设备维养开发票 规格型号这里可以不填 问
那个不需要填写的哈 答
老师:小规模是不是也可以收专票,但是只能按普票来 问
您好,这个最好不要收专票 答
您好,凭证做到 12 月份了,才发现 4 月份的账不平,需 问
你好,如果是资产负债表不平的话,你要反结账过去。看哪一个科目或者哪一项业务没有做。 答
我公司因认证需要发生境外人员在境内所得,代扣代 问
可以 但是抵扣不了所得税 答

生产企业出口货物,货物的退税率9%,8%应做进项税额转出,转出的金额应为2600.可是实际的进项税额只有1560,差额的1040怎么办?这个全部的会计分录怎么做?
答: 一、 借:主营业务成本 2600 贷:应交税金———应交增值税(进项税额转出)2600 二、 计算应纳税额。本月应纳税额=销项税额-进项税额=当期内销货物的销项税额-(当期进项税额+上期留抵税款-当期不予抵扣或退税的金额)=0-(1560+0-2600)=1040 借:应交税金———应交增值税(转出未交增值税) 1040 贷:应交税金———未交增值税1040 三、 实际缴纳时 借:应交税金———未交增值税1040 贷:银行存款1040
请问一下,生产企业出口销售做免税,需要进项税额转出吗 ?
答: 对的是的,对应的进项需要转出。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
商贸企业与生产企业出口进项税额转出计算方法
答: 借:主营业务成本贷:应交税费

