顺丰快递本月结算11月快递费909元,开票金额909元,但有81元实际是别家公司费用的,挂错成我们公司,然后快递员退费81元给我个人,我把打到公司账户,支付时还按909元付款。请问分录怎么做呢?谢谢解答

传统的芝麻
于2022-12-13 22:51 发布 979次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借管理费用贷银行存款909
借其他应收款你借管理费用负数81
借银行存款贷其他应收款81
2022-12-13 22:53:52
你好
1,不需要开具发票
2,按实际费用入账
2017-10-16 17:38:40
你好
1,不需要开具发票
2,按实际费用入账
2017-10-16 17:38:43
按税法规定,这个只能入10000元的进项税,其余200元的进项需要做进项税转出处理(按10200元的进项做进项税,200元的进项做进项税转出,最后实际抵扣是10000元的进项税)
如果想知道实际工作中的做法,可以追问一下
2017-10-16 21:16:59
您好!您这样做是可以的。
2016-03-28 10:38:09
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