送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-12-13 16:51

你好;    是不是因为费用多做了 。        工资少做了  去处理了尾差  ; 去看看   工资表 和你 计提金额是不是有差异   

安静的麦片 追问

2022-12-13 17:01

可是金额没差

安静的麦片 追问

2022-12-13 17:02

加起来的数字没差

meizi老师 解答

2022-12-13 17:03

你好;   没有差异;  那你就去工资表多少金额; 计提多少金额 ;  你做了多少金额; 是否有差异; 没有差异; 这笔分录就不对   

安静的麦片 追问

2022-12-13 17:05

在吗老师

meizi老师 解答

2022-12-13 17:08

在的; 你看看上面回复   

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你好;    是不是因为费用多做了 。        工资少做了  去处理了尾差  ; 去看看   工资表 和你 计提金额是不是有差异   
2022-12-13 16:51:51
同学,为什么不直接 借:管理费用 贷:银行存款 如果费用报销和实际支付时间差得远,可以用你的分录
2019-01-23 23:56:27
您好,借应付职工薪酬-工资贷其他应收款-个人社保/公积金应交税费-应交个人所得税 银行存款,
2019-10-11 20:29:26
你好 借:销售费用,免单 贷:主营业务收入
2022-02-14 17:48:53
你好 借 在建工程,2400000%2B420000%2B3000贷银行    工程物资 
2022-12-12 18:02:02
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