我看会计发工资的分录 借应付工资 贷银行卡 然后计提上个月的工资 借营业费用的工资薪金-0.01 贷应付工资0.01 想问一下后面这个分录为什么这么做呢 手上只有支付证明单看不到银行支出 不确定是不是支付差0.01才这么做

安静的麦片
于2022-12-13 16:50 发布 609次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-12-13 16:51
你好; 是不是因为费用多做了 。 工资少做了 去处理了尾差 ; 去看看 工资表 和你 计提金额是不是有差异
相关问题讨论
你好; 是不是因为费用多做了 。 工资少做了 去处理了尾差 ; 去看看 工资表 和你 计提金额是不是有差异
2022-12-13 16:51:51
同学,为什么不直接
借:管理费用
贷:银行存款
如果费用报销和实际支付时间差得远,可以用你的分录
2019-01-23 23:56:27
您好,借应付职工薪酬-工资贷其他应收款-个人社保/公积金应交税费-应交个人所得税 银行存款,
2019-10-11 20:29:26
你好
借:销售费用,免单
贷:主营业务收入
2022-02-14 17:48:53
你好 借 在建工程,2400000%2B420000%2B3000贷银行 工程物资
2022-12-12 18:02:02
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