19月1日,业务员白雪向建公司询问标准键盘的价格(95.00元/日),评估后确认价格合理,随即向公司上 级主管提出请购要求,请购数量为300只,要求到货日期为9月3日。业务员据此填制请购单。 ②9月1日,上级主管同意向建昌公司订购键盘 300 只,单价为95.00元。③9 月3日,收到所订购的键盘 300 只。填制到货单。 ④9 月3日,将所收到的货物验收入原料库。填制采购入库单。 ⑤当天收到该笔货物的专用发票一张,发票号为 8001,采购员将发票信息录入系统。 ⑥业务部门将采购发票交给财务部,财务部门确定此业务所涉及的应付账款及采购成本,材料会计计明细账。⑦财务部门开出转账支票一张,支票号为9101,付清采购货款。 要求:简述以上操作涉及哪些系统的操作,并生成什么单据。如涉及记账凭证的生成,请书写会计分录并表明凭证类型。(25分)
ᥫᩣ
于2022-12-13 13:32 发布 613次浏览
- 送心意
薇老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2022-12-13 14:04
你好,正在解答中请稍等。
相关问题讨论

同学您好,请稍等稍等哦
2022-12-13 14:00:37

你好,正在解答中请稍等。
2022-12-13 14:04:00

借,库存商品300×95
贷,应付账款300×95
借,应付账款300×95
贷,银行存款300×95
2022-06-27 19:55:06

你好 如果不是广告行业
借销售费用-广告及业务宣传费
贷:银行存款
2021-05-21 12:56:00

先小后大,比较容易装订。
2020-06-19 21:28:52
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2022-12-13 14:32