(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

实际做账遇到的问题:单位生产镁碳砖,运输途中整车砖翻车了,车主全额赔偿10万,然后这10万又顶替欠的运费了,这部分怎么做会计分录,这车砖又归我们了,废砖经过加工还可以做原材料使用,这部分又怎么做分录,不会做了
答: 你好!这个刚刚已经回复你了,是不是还有什么其他的疑问呢?
一个实际做账遇到的问题:单位生产镁碳砖,运输途中整车砖翻车了,车主全额赔偿10万,然后这10万又顶替欠的运费了,这部分怎么做会计分录?这车砖又归了,废砖经过加工还可以做原材料使用,这部分又怎么做分录?
答: 你好!这个相当于你把这车货卖给了车主。 然后废品,你又收回。 借应付账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后收回废品,借原材料 贷营业外收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
厂家赠送一批原材料,做账应该怎么做分录
答: 你好,收到 借;原材料 贷;营业外收入 如果是一起购进和赠送的原材料是一样的 可以按平均成本来入成本







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柳动蝉鸣 追问
2017-07-11 11:04
宋生老师 解答
2017-07-11 11:06