老师,我去前面预提了维修费,借 主营业务成本-维修费 20000 ,贷:其他应付款20000 ,这个月需要把10000元变成固定资产,分录怎么做
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于2022-12-11 11:05 发布 453次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2022-12-11 11:06
借:固定资产10000,贷:主营业务成本-维修费,10000
相关问题讨论

借:固定资产10000,贷:主营业务成本-维修费,10000
2022-12-11 11:06:01

你好,如果是服务行业,结转成本也是 借;主营业务成本 贷;劳务成本,而不会是其他应付款的
2017-03-09 14:08:12

第一个分录,应该是房租,第二个分录应该是咨询公司的成本
2019-05-22 11:11:01

您好,餐费饮料费进福利费;加油费,工具维修费进安装成本,卖出时转进其他业务成本。
2022-02-17 15:26:04

同学你好
计入其他业务成本
2022-02-17 15:25:57
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