公司有几个同事,社保都不在这边,工资和报销怎么发 问
直接发放工资,按工资申报 凭发票报销费用 答
老师你好我在税务系统开广告服务-广告制作费保存 问
你好,广告服务就得缴纳文化建设费的 答
老师,我想问一下,之前我们有两个股东A、B,A股东未全 问
是的 去看一下你的章程 章程里面有最晚的出资时间 如果你的认缴出资时间减2024年大于五的话,按照2032年出资 答
老师,您号,税务局勾选发票,提示本次提交发票包含之 问
同学,你好 发票本身不符合抵扣规定:比如餐饮、娱乐服务的专票,税法明确不能抵扣。 之前操作过“不抵扣勾选”:如果这些发票之前已经标记为“不抵扣”,系统会再次提醒你。 答
老师,再进行跨区域涉税事项反馈是,没有填写跨区域 问
您好 如果您在进行跨区域涉税事项反馈时没有填写必要的信息就直接提交了,建议您重新登录电子税务局,按照上述步骤仔细填写所有必要的信息,然后再提交。这样可以确保您的反馈信息完整且有效。 答

销售给鑫源公司400件乙产品,每件售价为300元,增值税税率为13%,货款尚未收到。怎么分录
答: 借:应收账款 13600 贷主营业务收入120000 应交税费-增值税-销项15600
某单位销售产品100件给M公司,每件售价500元增值税税率为17%,货物已送到M公司。 你好:老师你帮我把这个分录写一下好吗?我想看下我做的是对还是错。谢谢了
答: 收到钱没?一般纳税人还是小规模? 借:银行存款等 58 500 贷:主营业务收入 100*500=50 000 应交税费- 应交增值税(销项税额) 8500 结转成本
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
分录题1.销售一批A产品给宏达工厂,价款20000元,增值税税率13%,所有款项已收到。
答: 你好 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)









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