送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-07-10 16:09

你好!借管理费用-水电费 贷应付账款。 
月末借本年利润 贷管理费用

惘然 追问

2017-07-10 16:10

@宋老师:那支付款项,拿到发票又怎么做分录

宋生老师 解答

2017-07-10 16:11

你好!支付款项的时候借应付账款 贷现金等 
收到发票直接贴进去就行了

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相关问题讨论
你先做付款,收到发票在确认费用
2022-09-28 11:24:38
你好 做原来相反分录 
2022-01-15 16:11:05
你好,属于去年的,借以前年度损益调整,贷银行存款汇算清缴的时候,在纳税调整明细表扣除项目,其他填写税收金额。
2022-02-22 12:04:54
借,银行存款1800 贷,其他业务收入和增值税1800 支付对应的成本电费 借,其他业务成本 贷,银行存款
2022-08-04 19:58:46
借:管理费用-水电费 贷:应付账款
2022-04-07 16:10:12
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