老师,我们公司刚成立,目前还没有生产销售,目前的费用,都是记录在管理费用-开办费,那我们现在是有转给一个科研机构30万,做为技术服务费,服务时间是1年,那我这个30万是不是要按月来摊销,这个技术服务费,目前也能按借:管理费用-开办费,贷:预付账款,这样分摊做分录吗

感动的灯泡
于2022-12-07 16:13 发布 561次浏览
- 送心意
小宝老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2022-12-07 16:14
你好,需要按照按月来摊销。可以先记入预付账款,然后按月摊销。
相关问题讨论
你好,需要按照按月来摊销。可以先记入预付账款,然后按月摊销。
2022-12-07 16:14:30
您好,没问题可以这么做
2022-01-18 10:23:21
你好; 这个开这个卡主要用途是干嘛的; 才能判断; 这个发票大类不对哈
2022-08-29 13:40:29
你好; 研发支出 -技术服务费
2022-05-31 10:34:31
借“应付账款-xx公司
贷:其他应付款-老板
2024-05-08 11:31:16
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