老师,远洋公司另付增值税给对方,是它本应该承担的视同销售固定资产产生的应交增值税-销项税 那部分吗? 没明白这个题目说得远洋公司另付增值税给长江公司,他本身就承担这部分税额,他还要给这部分税额的金额给对方?
何小欣
于2022-12-06 19:02 发布 466次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2022-12-06 19:04
他是这样的。这个远洋公司他应该像那个长江公司收钱。但是呢,常见公司现在没有钱给这个远洋公司,那么常见公司就用他自己的设备去抵这个债。那这个远洋公司他的应该收的钱里面就两部分,一部分是收入,一部分是增值税。这个长江公司,他把自己的设备递给这个远洋公司的时候,税收口径也是要系统销售交税的。这个税本身就是应该由那个长江公司来进行缴纳。但是这个税了远洋公司拿到之后,远洋公司可以抵扣进项。
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2020-07-05 23:05:16

你好,你单位是一般纳税人?
2018-11-16 16:54:49

你好,借银行存款40,贷固定资产清理40/1+16%,应交税费--应交增值税40*16%/1+16%=5.52,
2019-05-13 22:26:00

你好 需要按第一个分录处理的
2018-08-22 10:00:01

你好!可以的。只看进项是不是能抵扣,能抵扣就算进去。
2018-10-24 14:06:41
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