- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-12-02 09:58
你好,那您就按发票的内容入账。
相关问题讨论
同学你好,是计入研究费用-业务招待费。
2022-01-03 21:22:59
你好,你可以做到这个月的借以前年度损益调整,贷银行放款汇算清缴的时候需要调减。
2023-01-11 13:53:41
你好,会计上可以做费用处理,汇算清缴的时候需要做纳税调增处理
2022-04-09 10:08:43
挂靠公司开具了发票,施工单位承担了增值税,甚至承担了附加税费,但是还有企业所得税,需要双方协商好。比如,挂靠公司按照你的要求,开具了100万元发票,你缴纳了增值税及附加税费。但是,这开出去的100万元需要有相应的成本费用发票,如果没有相应的成本费用发票做税前扣除,相当于挂靠公司取得了100万元利润,需要缴纳企业所得税25万元(企业所得税税率25%)。这就是挂靠公司给你要成本费用发票的原因。
2020-02-23 11:19:55
能够证明是企业发生的业务可以报销
2020-04-10 10:54:50
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