送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-11-30 15:38

差额可以放到营业外收支。

AAAA 追问

2022-11-30 15:43

那付款时的税额是按开票计提的数吗?还是按缴纳的金额? 然后多出的部分放到营业外支出

郭老师 解答

2022-11-30 15:45

是的是的,是这么做的。

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相关问题讨论
差额可以放到营业外收支。
2022-11-30 15:38:42
差额产生的原因是什么?
2022-05-18 11:46:13
外购的药品,其成本按照采购价格(含增值税额,下同)确定。外购的药品验收入库,按确定的成本,借记“库存物资-药品”科目,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。  
2020-04-13 11:26:28
采购时(假设发票金额 10000 元,税额 300 元,价税合计 10300 元): 借:原材料 / 库存商品 9400 元(10300 - 900) 应交税费 — 应交增值税(进项税额)900 元(10000×9%) 贷:银行存款 10300 元 差异说明: 专票上 3% 的税额(300 元)与实际抵扣的 9%(900 元)之间的 600 元差额,无需单独做分录,通过上述科目直接体现 —— 进项税额按 9% 计算,采购成本按 “价税合计 - 9% 进项税” 确认,自动消化差异。
2025-08-14 13:40:56
同学您好,是多开了是吗,可以红字冲销后重新开正确的
2024-01-15 17:14:51
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