送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-11-29 18:10

你好,那应当找法人代表收回这个款项才是的 

细心的小松鼠 追问

2022-11-29 19:21

是挂其他应收,再转到公户对吗

邹老师 解答

2022-11-29 19:22

你好,是的,是这样的

细心的小松鼠 追问

2022-11-29 19:25

收承兑:借应收票据 贷:应收账款

法人贴现
借:其他应收~法人
贷:应收票据

还钱:借银行  贷:其他应收



对吗,老师

邹老师 解答

2022-11-29 19:26

你好,是的,这个过程是这样的

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相关问题讨论
你好,那应当找法人代表收回这个款项才是的 
2022-11-29 18:10:50
你好,这个的话只能调增的哦
2020-07-20 15:35:51
您好 收到承兑的时候 借:应收票据 贷:应收账款 贴现的时候 借:银行存款 贷:应收票据
2020-01-05 13:53:40
凭法人贴现打款回单 贴现时借其他应收款-法人 借营业外支出(或财务费用--手续费,) 贷应收票据 法人款转入时 借银行存款 贷其他应收款-法人 这个贴现的利息没有发票不能税前扣除
2018-12-28 10:01:17
借:银行存款197000,借:财务费用3000贷:应收票据200000
2017-11-07 20:41:27
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