老师,已经收到的专票的(可抵扣)的预付账款,应该如何做账呢? 查准则是 借:预付账款,贷:银行存款,但老师进项专票在收到的时候就可以抵扣,可抵扣的增值税该如何体现呢?

Q
于2022-11-29 16:23 发布 1216次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53
借预付账款、应交税费、应交增值税进项贷银行。
2022-11-29 16:27:06
借:银行存款 贷:预收账款 应交税费-预缴增值税
这样处理哈
2020-06-28 13:54:18
您好同学,是的,您做的凭证没问题
2022-02-04 21:09:13
你好; 你们多收款了 ; 是走的应收账款科目的话; 那么你银行存款会减少的; 负债减少; 资产减少
2023-02-21 12:51:12
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