- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-07-07 09:46
您好,分录,采完后,借:产成品,贷;生产成本,销售时,借;现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税,应交税费-应交资源税。结转成本时,借:主营业务成本,贷:产成品。
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您好,分录,采完后,借:产成品,贷;生产成本,销售时,借;现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税,应交税费-应交资源税。结转成本时,借:主营业务成本,贷:产成品。
2017-07-07 09:46:59

1、转让使用权,每年实际收到的使用费:
借:银行存款
贷:其他业务收入
2、无形资产相关摊销支出:
借:其他业务成本
贷:累计摊销
2024-12-04 10:36:36

你好,如果是支付的,计入在建工程
2021-08-10 16:26:13

你好,你单位承包土地的用途是?
2020-05-18 15:20:45

同学好
收到补偿款时 借:银行存款
贷:专项应付款
支付安置费时 借:专项应付款100
贷:银行存款100
冲销账面成本 借:其他应付款80
贷:无形资产80
余额转入资本公积
2021-08-18 06:52:17
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