业务1. 12月1日,开出现金支票,从银行提取4 000元备用。 业务2. 12月2日,从北京昆玉股份有限公司购入A材料10 000千克,单价10元,计100 000元。专用发票上的增值税额为13 000元,运杂费2 000元。款项以转账支票支付。 业务3. 12月3日,采购员杨旅预借差旅费1 000元,以现金支付。 业务4. 12月4日,以现金500元支付车间购买办公用品。 业务5. 12月5日,上月预付给合肥庐州电子元件厂购买B材料货款30 000元,现已发来B材料2 000千克,单价20元,计40 000元,专用发票上的增值税额为5 200元,运杂费为1 000元。扣除预付款项后的差额由银行存款支付。 业务6. 12月5日,上述B材料验收入库并结转其实际成本。 业务7. 12月6日,杨旅报销差旅费950元,交回现金50元。 业务8. 12月8日,为制造甲产品领用A材料8 000千克,单位成本11元/千克。 业务9. 12月9日,以现金1 000元支付业务招待费。

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于2022-11-28 22:22 发布 1941次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-11-28 22:24
你好,学员,什么问题的
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你好,学员,什么问题的
2022-11-28 22:24:50
你好!直接计入管理费用就可以了
2017-10-20 10:51:30
你好,是出差过程中发生招待客户的支出?
2019-01-24 13:47:58
你好,进去招待费,不是差旅费
2019-03-25 12:17:00
如果有业务招待费就分开,其他都算差旅费
2016-11-21 21:56:45
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