今年5月建账时,按老板提供的数据委托加工物资有30万,本月老板说物资已加工完毕并直接发给了客户,同时支付24万印刷费给加工方。怎么做分录?

zgf
于2017-07-06 18:16 发布 890次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-07-06 18:22
您好,借:委托加工物资,30万元,贷:原材料等科目,30万元。支付加工费时,借:委托加工物资,24万元,贷:现金或者银行存款等科目,24万元。收回时,借;库存商品,54万元,贷:委托加工物资,54万元,发给客户,借;发出商品,54万元,贷:库存商品,54万元。
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您好,借:委托加工物资,30万元,贷:原材料等科目,30万元。支付加工费时,借:委托加工物资,24万元,贷:现金或者银行存款等科目,24万元。收回时,借;库存商品,54万元,贷:委托加工物资,54万元,发给客户,借;发出商品,54万元,贷:库存商品,54万元。
2017-07-06 18:22:34
您好!你建账的时候,这个怎么来的有没有做账?
如果什么都没有,就突然出现物资,账上做不平啊
2017-07-06 17:38:48
计入这个纸的成本就是
2023-08-25 08:54:35
这个可以做销售费用,是标签还是啥,要是和成品一起出售这个费用可以做生产成本或者是制造费用
2019-08-03 09:54:52
你好!这个要看他给你印刷了什么,你是计入管理费用还是计入成本?
2019-09-18 16:22:23
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