送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-06 15:46

你好,需要的借;主营业务成本  贷;劳务成本

动人的战斗机 追问

2017-07-06 15:48

之前的工资计提的发放的时候用什么分录呢

邹老师 解答

2017-07-06 15:49

借;应付职工薪酬   贷;库存现金等科目

动人的战斗机 追问

2017-07-06 15:52

计提的时候是不是是:借;劳务成本  贷:应付职工薪酬      发放的时候是不是:借:应付职工薪酬  贷:库存现金     结转成本的时候:借:主营业务成本  贷:劳务成本   老师是这样吗

邹老师 解答

2017-07-06 15:54

你好,是的,就是这样的过程

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相关问题讨论
你好,需要的借;主营业务成本 贷;劳务成本
2017-07-06 15:46:53
培训老师人员工资就要计提到主营业务成本
2019-07-27 10:43:45
你好,一般是月底结转
2016-12-27 17:34:28
你好,计提计入当月,发放只是应付职工薪酬减少,不影响费用所属期的
2017-01-08 15:12:32
你好,工资是分配到费用里,费用最后需要结转的。
2017-01-23 03:25:59
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