送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-11-21 16:16

你好同学,我们按开出去的发票来确定收入就可以,然后根据收入来按比例结算成本就可以了。

叶子 追问

2022-11-21 16:21

我们拿技术服务收入来说,客户支付尾款时,其实中期款项目就已经交付,后续不再产生,尾款确认对应金额的收入,那承成本这块怎么做?

李霞老师 解答

2022-11-21 16:35

成本已经都处理完的话,那最后一笔的话,我们就不做成本了。

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相关问题讨论
你好同学,我们按开出去的发票来确定收入就可以,然后根据收入来按比例结算成本就可以了。
2022-11-21 16:16:44
同学你好高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除
2022-11-25 11:38:20
3月就要吧固定资产按购买价暂估入账的 借:固定资产,贷:应付账款,银行存款
2022-04-26 11:33:35
借:银行存款贷:预收账款;借:预收账款,应收账款贷:主营业务收入,应交税费;借:银行存款贷:应收账款
2017-08-21 11:10:47
您好 借:预付账款 贷:银行存款 借:固定资产 不含可抵扣进项税额 贷:预付账款-暂估预付账款
2022-04-26 10:06:23
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