老师,客户跟我们签合同,有首付款,中期验收款,尾款,收到首付款,开对应金额发票,设备交付验收收到中期款,开中期款发票,尾款拖得时间较长,有跨年,什么跨两年的,收到尾款,开尾款发票,这种分阶段的,收入和成本怎么做?

叶子
于2022-11-21 16:16 发布 1852次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-11-21 16:16
你好同学,我们按开出去的发票来确定收入就可以,然后根据收入来按比例结算成本就可以了。
相关问题讨论
你好同学,我们按开出去的发票来确定收入就可以,然后根据收入来按比例结算成本就可以了。
2022-11-21 16:16:44
同学你好高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除
2022-11-25 11:38:20
3月就要吧固定资产按购买价暂估入账的
借:固定资产,贷:应付账款,银行存款
2022-04-26 11:33:35
借:银行存款贷:预收账款;借:预收账款,应收账款贷:主营业务收入,应交税费;借:银行存款贷:应收账款
2017-08-21 11:10:47
您好
借:预付账款
贷:银行存款
借:固定资产 不含可抵扣进项税额
贷:预付账款-暂估预付账款
2022-04-26 10:06:23
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2022-11-21 16:21
李霞老师 解答
2022-11-21 16:35