送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-05 16:10

你好,没有发放的体现在应付职工薪酬的期末余额1000就是了

usrrt 追问

2017-07-05 16:21

那比如可以做: 
计提时:借:管理费用   5000 
                     贷:应付职工薪酬    5000 
发放工资: 
                    借:应付职工薪酬   4000 
                        贷:应交税费-个人所得税  3.68 
                                其他应付款-社保费     377.3 
                                银行存款                  3619.02

邹老师 解答

2017-07-05 16:22

你好,可以这样处理

usrrt 追问

2017-07-05 16:22

谢谢老师

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你好, 借 管理费用-工资 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2022-01-13 22:21:20
借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
2022-04-04 11:37:28
你好; 借应付职工薪酬-工资贷银行存款  
2022-02-22 11:52:45
你好,如果发的是12月份的。 借 以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2022-01-07 09:10:40
同学,你好 工资放在本月做 上月是借钱 借:其他应收款 贷:银行存款
2022-02-11 15:04:30
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