我360万购买的机器设备 于2021年8月购买,当时已经记账,进项是做的待抵扣进项税 准备2022年12月出售450万出售,其中 机器设备卖360万 ,65万安装费 税率是多少 25万运输费 税率是多少? 怎么筹划一下 能少交些增值税?
安静
于2022-11-21 13:59 发布 543次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-11-21 14:04
你好 现在销售一般纳税人税率 13 按销售金额交增值税 附加科 印花税
相关问题讨论
你好 现在销售一般纳税人税率 13 按销售金额交增值税 附加科 印花税
2022-11-21 14:04:18
同学你好
《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)规定,允许抵扣进项税额的国内旅客运输服务凭证,除增值税专用发票外,只限于增值税电子普通发票,和注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票以及公路、水路等其他客票。不包括增值税普通发票
3.不可以
2022-04-01 10:21:39
你你好, 纳税人如果为非雇员支付的旅客运输费用,不能纳入抵扣范围。
2024-06-09 22:04:06
你好,你们单位是服务到其纳税人吗?如果不是的话,第一个借应交税费,应交增值税进项
贷应交税费待认证
只要你认证了,就得做这一个,不管你抵扣不抵扣。
2023-02-20 11:57:31
你好
可以阿,这个进项是可以抵扣的
2022-04-09 16:00:40
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