送心意

玲老师

职称会计师

2022-11-21 09:51

您好,作为员工福利费。借管理费用15900,福利费贷应付职工薪酬。借应付职工薪酬贷银行存款。

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相关问题讨论
你好,是开具增值税普票发票吗
2023-07-25 15:00:14
您好,作为员工福利费。借管理费用15900,福利费贷应付职工薪酬。借应付职工薪酬贷银行存款。
2022-11-21 09:51:55
您好,请问这个是咨询什么的呢
2023-11-15 20:57:26
你好 甲材料价值=1万,乙材料价值=2万,按材料价值分配运费3000元,则甲材料应分配=1000,乙材料=2000 界 原材料--甲材料 11000      原材料--乙材料 22000 应交税费--应交增值税进项税 3900 贷  应付账款 36900
2023-11-28 20:01:24
同学,你好,分录如下:借:原材料 3  贷:应付账款 3 借 当月全部领用生产苹果汁,借:生产成本 3  贷:原材料 3
2023-10-30 20:37:19
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