送心意

朱小慧老师

职称注册会计师,初级会计师

2022-11-20 09:59

您好  稍等 解答过程中

朱小慧老师 解答

2022-11-20 10:10

借:在建工程201000
贷:银行存款201000


借:在建工程2000
贷:银行存款2000


借:固定资产203000
贷:在建工程203000


每月折旧
借:管理费用3370
贷:累计折旧3370


借:管理费用1000
贷:银行存款1000


报废时累计折旧=3370*48=161760
借:固定资产清理 41240
 累计折旧161760
贷:固定资产203000


借:固定资产清理500
贷:银行存款500


借:原材料2633
贷:固定资产清理2633


借:营业外支出39107
贷:固定资产清理39107

明理的钢笔 追问

2022-11-20 10:18

为什么每月折扣借的的管理费用 不是制造费用

朱小慧老师 解答

2022-11-20 10:18

题目里面没有说用于车间还是其他的  就写在管理费用了

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相关问题讨论
您好  稍等 解答过程中
2022-11-20 09:59:19
你好 借:在建工程  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 借:在建工程, 应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 借:固定资产,贷:在建工程 2022年应计提的折旧额=(100000%2B2000%2B5000)*2/5 借:制造费用,贷:累计折旧
2022-09-02 09:02:54
同学,你好,稍等一下
2023-07-24 16:58:29
第二题说全部用于安装工程,那是不是要用在建工程科目呀?
2022-04-13 11:27:56
你好同学,稍等看一下
2022-12-23 11:40:54
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