上个月的工资表,发放了一部分,还有一部分没有发放,有一部分是负数,这些负数是离职人员预留下来的业务罚款,而且这些负数的工资有可能是收不回来的,我这个太复杂了。不知道要怎么做分录,怎么做分录?计提时和发放时的分录
smiling.、芳
于2017-07-05 09:44 发布 958次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
相关问题讨论

你好!不计提的话报表会不平。
2017-08-07 14:22:01

1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)138995.62
贷:应付职工薪酬——工资138995.62
2.计提社保(企业部分)没给
借:××费用(管理/销售等)没给
贷:应付职工薪酬——社保 没给
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资 138995.62
贷:其他应收款——社保(个人部分) 10892.25
其他应收款——公积金(个人部分) 4580
应交税费——应交个人所得税 0
库存现金/银行存款或现金 123523.37
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2019-07-01 11:22:28

你好,需要补计提,然后做发放分录就是了
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资
借;应付职工薪酬-工资 贷;银行存款等科目
2019-04-29 16:05:24

计提工资和社保时
借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保)
贷:应付职工薪酬--工资/社保
实际发放工资时
借:应付职工薪酬--工资
贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保)
应交税费--应交个人所得税
银行存款
缴纳社保时
借:应付职工薪酬--社保
其他应付款--社保(个人负担部分的社保)
贷:银行存款
2021-10-16 10:58:50

你好
借;应付职工薪酬
贷:银行存款
2020-01-15 16:03:04
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