送心意

泡泡酱老师

职称中级会计师,税务师

2022-11-17 15:49

你好,同学请稍后,老师正在做答

泡泡酱老师 解答

2022-11-17 16:01

借:事业支出-工资  590000
                    -社会保险费  210000
贷:应付职工薪酬  800000
借:应付职工薪酬  115000
贷:其他应付款-社会保险费  92500
    应交税费-个人所得税  22500
借:应付职工薪酬  475000
贷:零账户用款额度  475000

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你好,同学请稍后,老师正在做答
2022-11-17 15:49:47
你好,同学请稍后,老师正在做答
2022-11-15 18:01:17
你好,这些都是企业负担的吗?如果是的话, 借应付职工薪酬社保22432 应付职工薪酬公积金5536 贷银行存款
2022-08-23 19:18:37
同学,你好 可以参考 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2022-06-01 21:19:21
你好 1、企业计提社保时,做如下分录, 借:管理费用-社会保险费单位部分)20000 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分)20000 2、实际发放工资时,扣回个人应负担的部分, 借:应付职工薪酬-工资(应发数)20000, 贷:其他应收(付)款-社会保险费(个人部分)2000%2B1000%2B100, 银行存款/现金(实发数)20000-2000-1000-100。 3、企业实际上缴社保的时候, 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) , 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分)2000%2B1000%2B100, 贷:银行存款/现金2000%2B1000%2B100
2022-09-19 09:00:27
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