装修专票按几个点开呢 问
一般纳税人9% 小规模1%或者3% 答
要求一 固定制造费用900 (600为非付现成本) 那么 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,请教一下发票开票格式 问
同学,你好 有PDF,OFD,还有XML的 答
老师您好!上月出口的商品次月开的销售发票成本计 问
成本和收入是相匹配的,成本记到哪个月是和收入记到一个月就行 答
你好!传媒公司,购买西服,怎样记分录,价格为4000元,做 问
是给职工的吗?是的话根据兽医部门提供服务人员的就是主营业务成本福利费 借主营业务成本,福利费贷应付职工薪酬薪酬 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 答


总公司前期给分公司垫付的房租等,发票都开具给总公司了,这个账务怎么处理?是总公司对分公司的投资吗?
答: 你好,发票没开给分公司也算不上分公司的费用啊,所以说这个账没法做。
总公司给分公司垫付费用款,第三方把发票开给了总公司,费用要从分公司走,总公司收到分公司垫付款金额时,需要向分公司开具发票,账务怎么处理分录怎么做
答: (一)总公司账务处理 垫付费用时(支付给第三方,收到第三方发票)借:其他应收款 — 分公司(垫付 XX 费用)贷:银行存款(备注:附第三方发票复印件、付款凭证,发票原件由总公司留存归档) 收到分公司归还的垫付款时借:银行存款贷:其他应收款 — 分公司(垫付 XX 费用) (二)分公司账务处理 确认费用及负债时(虽未直接付款,但费用归属分公司)借:管理费用 / 销售费用等(按费用性质归集,如 “办公费”“差旅费”)贷:其他应付款 — 总公司(应付垫付款)(备注:附总公司提供的第三方发票复印件、费用确认单,作为入账依据) 向总公司支付垫付款时借:其他应付款 — 总公司(应付垫付款)贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
给分公司付款,结果转账转错给了总公司,如何处理?实际业务合作方和发票开具方都是分公司
答: 你好,让对方总公司款项退回,再给分公司转账就是了
老师好,请问公司模式是总公司,一个分公司,一个子公司。现公司员工社保都由总公司缴纳工资由总公司发放,可以吗?需要分散员工吗?如果不用分散的话子公司和分公司的社保工资这块账务处理怎么做?
酒店开业前期,装修费用都是由总公司支付,开票要怎么开,分公司账务怎么处理呢 费用是总公司支付,发票开的也是总公司的,分公司账务怎么处理呢,分公司独立核算





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