送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-07-04 15:39

您好!你购买了原材料不是付款吗? 
你的意思是付款了,收不到发票? 
用送货单入账

欢喜的百褶裙 追问

2017-07-04 15:44

已经入账了一直挂在应付账款的借方,对方货款已经付给我们公司了,但是对方公司不存在了,一直没开增值税专用发票给我们,收不到进项发票了,怎么把它处理掉,让账平?

宋生老师 解答

2017-07-04 15:48

您好!你用入库单先冲平。

欢喜的百褶裙 追问

2017-07-04 15:53

会计分录是借:库存商品,贷:应付账款?但是这样库存商品不是增多了很多吗?这是去年的业务,后面多那么多库存商品怎么解决额?

宋生老师 解答

2017-07-04 15:56

您好!你买了,付了货款,对方给了你货你就要做库存啊。只是没有给你发票而已

欢喜的百褶裙 追问

2017-07-04 16:01

但是之前的会计做的原材料都已近没有了,他每个月都用完了,如果这样做不是会账面上有许多原材料,但这笔货在去年就用完了,今年再做进去那不意味这将会产出一笔库存商品销售出去,那么不是最后又要多交销项税了吗?

宋生老师 解答

2017-07-04 16:04

您好!你去年没有入库就已经出库用完了?你针对这个货物做了一些什么分录

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相关问题讨论
您好!你购买了原材料不是付款吗? 你的意思是付款了,收不到发票? 用送货单入账
2017-07-04 15:39:06
你好 这个原材料结转成本了吗?
2019-09-29 12:56:52
你好!你可以用送货单先入账,但是没有发票交的税很多了。
2017-10-28 17:50:03
借 原材料 贷 应交税费_应交增值税_进项税额 应付账款 红冲这个分录,用负数表示金额。 不需要做进项税额转出处理,但是申报增值税时,要申报为进项税额转出。因为您公司已经认证抵扣了进项税额。
2019-08-01 11:17:26
收到红字发票后,要做的是红冲下面的分录 借 原材料 负数 贷 应交税费_应交增值税_进项税额 负数 应付账款 负数
2019-08-01 11:12:00
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