最近航信在扣330的年费,如果税务备案的情况下会计分录是不是借管理费用贷银行存款然后再借应交税款应交增值税-减免税费贷营业外收入?330费用已经扣除,但是税务局说一年只可以备案一次,那这个分录是不就是简单的借管理费用贷银行存款就行啦,等到下次备案时候再做后边相应的分录呢
Aban
于2017-07-04 09:51 发布 999次浏览
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吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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借:管理费用——办公费 330
贷:银行存款 330
抵扣时
借:应交税费——应交增值税(减免税费) 330
贷:营业外收入——减免税费 330
2017-07-04 09:51:20

你好,分录对的,抵扣了才做第二笔
2017-07-04 09:53:03

您好
营业外收入是需要交所得税的,但是就这笔业务来说,
购入时:
借:管理费用
贷:银行存款
抵减税金时:
借:应交税费-应交增值税-减免税款
贷:营业外收入
管理费用和营业外收入相抵后无需交所得税。没有增加企业所得税
2019-03-06 11:10:41

你好,减免的时候是 借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:借管理费用
2016-11-30 14:12:00

您好 借:应交税费 贷 管理费用 。这是22号文件最新规定的处理方法。
2017-01-19 12:37:34
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