外账给我一张25年的余额表,其中应付账款借方88173 问
你错在直接按借贷差额录入,还把差额乱入了未分配利润,导致资产少了 39821.82。 直接改: 应付账款、其他应付款按原借贷方余额分别录入,别算差额 把错进未分配利润的 4849.37 删掉 应付借方进预付,其他应付借方进其他应收 账就平了,和税务系统一致。 答
建筑业,项目地预缴附加税474.34元,这笔如何写分录? 问
你好 建筑业,项目地预缴附加税474.34元,这笔如何写分录? 借:税金及附加 474.34 贷:应交税费-应交附加税 474.34 借:应交税费-应交附加税 474.34 贷:银行存款 474.34 机构地应交附加税:11675.46元,这笔如何写分录? 借:税金及附加 11675.46 贷:应交税费-应交附加税 11675.46 借:应交税费-应交附加税 11675.46 贷:银行存款 11675.46 答
图片是我的问题,我要和B公司要多少钱? 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
应交企业所得税以前多交了,不小心做到借方了,现在 问
摘要:更正以前年度多缴企业所得税科目入账错误 调整应交企业所得税错记借方科目 答
商场老板名下有很多个公司,物业公司,商管公司,传媒 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

请问老师注销公司已经完成税务清算了,银行账户是在注销 工商前还是注销工商后啊
答: 同学您好,是注销工商后
老师,公司银行账户收到待清算间联商户消费款户 什么做分录
答: 你好,公司银行账户收到待清算间联商户消费款户 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我有家公司是21年10月成立到12月的工资计提了,但是因为银行账户原因限制无法发放,今年22年3月份再发放的,21年汇算清缴的职工薪酬今年申报我就填列了计提的工资在职工薪酬表,22年发放了工资那22年汇算清缴表会有影响的吗
答: 你好,如果说你在汇算清缴之前发放了,那就对你的汇算清缴不会有影响的。








粤公网安备 44030502000945号


