送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-11-13 21:05

您好,借:银行存款25000应收账款45200-25000,贷:主营业务收入40000,应交税金-应交增值税(销项税额)5200借:主营业务成本,贷:库存商品

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您好,借:银行存款25000应收账款45200-25000,贷:主营业务收入40000,应交税金-应交增值税(销项税额)5200借:主营业务成本,贷:库存商品
2022-11-13 21:05:58
同学你好,你这个写的有点笼统,没写领用干什么,你是不是想问视同销售的。 假如用于职工福利(管理岗),会计分录: 计提薪酬: 借:管理费用 2260 贷:应付职工薪酬 2260 领用发放时: 借:应付职工薪酬 2260 贷:主营业务收入 2000 应交税费-应交增值税(销项税额) 260 借:主营业务成本 1800 贷:库存商品 1800
2022-06-26 08:43:43
你好  含税销售额26000/1.13   ,增值税额, 26000/1.13 *0.13 价税合计价税合计金额。 含税销售额26000元
2022-02-21 14:16:49
那个是不对外销售的商品就按销售价格视同销售
2024-08-05 16:43:08
你好 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-10-25 15:26:11
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