老师,我们8月有抵扣一批发票,税额是15325.47。在11月初被税局查出这部分是问题票,直接让我们在11月增值税申报的时候做进项税的转出。请问做进项税转出后,怎么可以让我们公司可以不用补税?
微信用户
于2022-11-08 15:54 发布 311次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2022-11-08 15:58
同学,你们转出,销项大于进项是必须要交税的
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你好,可以这样做的下个月在转出
2018-05-11 17:57:09

您好,月末结转结算是第一个计算未交增值税=销项税-进项税+进项税转出还是
2019-08-19 15:53:27

如果要是全面说的话,就是:转出未交增值税=销项-进项+进项转出-减免
2018-11-29 15:51:32

借以前年度损益调整贷进项税额转出
2017-12-05 22:11:59

你好,你所指的怎么核算具体是什么的核算?
2019-11-15 16:05:54
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