老师,我们8月有抵扣一批发票,税额是15325.47。在11月初被税局查出这部分是问题票,直接让我们在11月增值税申报的时候做进项税的转出。请问做进项税转出后,怎么可以让我们公司可以不用补税?

微信用户
于2022-11-08 15:54 发布 368次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2022-11-08 15:58
同学,你们转出,销项大于进项是必须要交税的
相关问题讨论
同学,你们转出,销项大于进项是必须要交税的
2022-11-08 15:58:24
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
同学你好
是给你们的退税吗
2022-04-11 12:20:32
您好。借成本费用贷进项税额转出。
2022-02-24 14:46:30
你好,附表 2和主表对应下面有进项税额转出,你对应进去填写就可以
2022-02-11 13:38:37
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2022-11-08 16:08
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2022-11-08 16:13
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2022-11-08 16:21