送心意

齐惠老师

职称会计师

2017-07-02 10:29

我公司于2011.5-8月间做两笔团购,按照税法,客户取走货品,我们公司就做了销售,在申报增值税时,以无票销售填写,2011.9.货品全部发清,客户要求一次性开票,导至9月份的开票数超过了当月的实际销售数。我们申报是按实际销售数来申报的,而开票数,因财务人员疏忽,把9月开具的前几个月的销售额没报进去。现在专管员要求这部分要补申报,请问如何处理,我们补申报的话,能否开票数补申报这么多,然后不开票销售冲掉这么多?困为如果开票数补的话,变成账做不平的,实际的销售数字也变成不对了。盼速回复。.

齐惠老师 解答

2017-07-02 10:34

请按照主管国税机关的要求办理。.

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相关问题讨论
你好 原理上,肯定不行,延迟纳税,有滞纳金的问题的 实务中,可以假装是下个月实现的销售~~~
2020-04-06 12:55:45
你好 你没有销售 你的增值税 附加税等0报
2019-06-13 16:29:20
你好,可以提供正确的申报表去税局大厅做更正申报
2019-06-14 10:49:05
你好,这个是季度申报3个月的
2019-10-14 22:06:08
你的意思就是少报收入了是吗。
2019-07-03 08:33:29
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